|
Faktúra |
32/2015
|
kancelárske potreby
|
107,50 |
s DPH |
objednávka
|
|
23.04.2015 |
Alda VT |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
06.06.2015 |
|
Faktúra |
34/2015
|
mobily za obdobie 22.03.2015-21.04.2015
|
58,85 |
s DPH |
dodatok k zmluve na rok 2015
|
|
29.04.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
06.06.2015 |
|
Faktúra |
85/2015 ŠJ
|
potraviny ŠJ
|
97,63 |
s DPH |
zmluva
|
8/2015
|
14.05.2015 |
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
06.06.2015 |
|
Faktúra |
93/2015 ŠJ
|
potraviny ŠJ
|
82,99 |
s DPH |
|
2/2015
|
21.05.2015 |
DMJ Market VT |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
13.10.2015 |
|
Faktúra |
99/2015 ŠJ
|
potraviny ŠJ
|
48,60 |
s DPH |
|
2/2015
|
28.05.2015 |
DMJ Market VT |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
13.10.2015 |
|
Faktúra |
98/2015 ŠJ
|
potraviny ŠJ
|
102,73 |
s DPH |
|
2/2015
|
28.05.2015 |
DMJ Market VT |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
13.10.2015 |
|
Faktúra |
97/2015 ŠJ
|
potraviny ŠJ
|
152,03 |
s DPH |
|
2/2015
|
21.05.2015 |
DMJ Market VT |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
13.10.2015 |
|
Faktúra |
96/2015 ŠJ
|
potraviny ŠJ
|
107,04 |
s DPH |
|
8/2015
|
21.05.2015 |
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
13.10.2015 |
|
Faktúra |
95/2015 ŠJ
|
potraviny ŠJ
|
212,99 |
s DPH |
|
2/2015
|
21.05.2015 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
13.10.2015 |
|
Faktúra |
94/2015 ŠJ
|
potraviny ŠJ
|
121,58 |
s DPH |
|
2/2015
|
21.05.2015 |
DMJ Market VT |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
13.10.2015 |
|
Faktúra |
92/2015 ŠJ
|
potraviny ŠJ
|
34,04 |
s DPH |
|
3/2015
|
08.06.2015 |
COOP Jednota |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
13.10.2015 |
|
Faktúra |
35/2015
|
tonery 5 ks
|
168,43 |
s DPH |
objednávka
|
|
29.04.2015 |
Telco B |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
06.06.2015 |
|
Faktúra |
01/2015 SF
|
Deň učiteľov- slávnostný obed
|
140,80 |
s DPH |
objednávka
|
|
14.04.2015 |
Stanislav Hricko |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
06.06.2015 |
|
Faktúra |
41/2015
|
údržbárske potreby
|
165,49 |
s DPH |
objednávka
|
|
14.05.2015 |
Inkol,s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
06.06.2015 |
|
Faktúra |
40/2015
|
pevná linka apríl 2015
|
33,66 |
s DPH |
dodatok k zmluve na rok 2015
|
|
12.05.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
06.06.2015 |
|
Faktúra |
39/2015
|
fa za plyn máj 2015
|
1 516.00 |
s DPH |
dodatok k zmluve na rok 2015
|
|
12.05.2015 |
SPP Bratislava |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
06.06.2015 |
|
Faktúra |
38/2015
|
servisné služby IVES
|
71,70 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.05.2015 |
Ives |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
06.06.2015 |
|
Faktúra |
37/2015
|
školské multilicencie-SZP
|
405,50 |
s DPH |
objednávka
|
|
15.05.2015 |
SILCOM MUltimedia SK |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
06.06.2015 |
|
Faktúra |
36/2015
|
revízia komínových telies
|
199,15 |
s DPH |
objednávka
|
|
30.04.2015 |
Jozef Gazdík |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
06.06.2015 |
|
Faktúra |
86/2015 ŠJ
|
potraviny ŠJ
|
2,40 |
s DPH |
zmluva
|
8/2015
|
14.05.2015 |
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
06.06.2015 |